ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBELIAN OBAT PADA INSTALASI FARMASI RSUD TIDAR MAGELANG

Iswara, Shara Ratna Putri (2020) ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBELIAN OBAT PADA INSTALASI FARMASI RSUD TIDAR MAGELANG. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

[img] Text (Shara Ratna Putri Iswara)
14 04 21085.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengendalian internal atas pembelian obat pada Instalasi Farmasi RSUD Tidar Magelang karena pembelian obat sangat berpengaruh besar di rumah sakit, maka perbekalan barang farmasi memerlukan suatu pengolahan secara cermat dan penuh tanggung jawab untuk meminimalkan barang yang dibutuhkan. Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berperan dalam prosedur pembelian obat dna melakukan observasi langsung terkait prosedur pembelian obat di RSUD Tidar Magelang, sementara untuk data sekunder diperoleh dari dokumen dan catatan yang dimiliki rumah sakit yang terkait dengan pembelian obat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana sifatnya menguraikan, menggambarkan serta membandingkan data dan keadaan pada prosedur atas pembelian obat pada RSUD Tidar Magelang dengan teori yang sudah ada untuk mendapatkan kesimpulan. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian pengendalian (Test of Control) dan pengujian kepatuhan (Compliance Test). Uji pengendalian dilakukan dengan memahami dan menganalisis 5 komponen pengendalian internal perusahaan. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan uji kepatuhan dengan menginspeksi dokumen- dokumen dan catatan yang digunakan dalam prosedur pembelian obat dengan menggunakan metode attribute sampling. Kedua uji tersebut dilakukan untuk melihat apakah pengendalian internal perusahaan sudah efektif atau belum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal pada prosedur pembelian pada RSUD Tidar Magelang bisa dikatakan cukup efektif. Kelima komponen pengendalian internal sudah dijalankan dengan baik dan hasil dari inspeksi dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan pembelian obat telah dipatuhi.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Sistem Pengendalian Internal, Pembelian, Pengujian Pengendalian.
Subjects: Akuntansi > Akuntansi Manejemen
Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 02 Sep 2020 02:16
Last Modified: 02 Sep 2020 02:16
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/22021

Actions (login required)

View Item View Item